|
|
Faktúra |
60/2026
|
špongie, spreje, popisovače
|
268,93 |
s DPH |
60/2026
|
|
|
|
|
|
10.03.2026 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
19.03.2026 |
19.03.2026 |
|
|
Objednávka |
60/2026
|
špongie, spreje, popisovače
|
268,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
10.03.2026 |
|
|
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
59/2026
|
vlajka
|
25,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
10.03.2026 |
|
|
|
2U spol.r.o. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
58/2026
|
telefón
|
79,71 |
s DPH |
Orange zmluva 02
|
Orange zmluva 02
|
|
|
|
|
09.03.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
57/2026
|
kuchynský odpad
|
66,42 |
s DPH |
Ervín Ďurka zmluva
|
Ervín Ďurka zmluva
|
|
|
|
|
06.03.2026 |
|
|
|
Ing. Ervín Ďurka |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
17.03.2026 |
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
56/2026
|
vodné
|
168,81 |
s DPH |
ZVS zmluva od 03.11.2020
|
ZVS zmluva od 03.11.2020
|
|
|
|
|
06.03.2026 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
13.03.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
55/2026
|
servis kopírky
|
102,50 |
s DPH |
|
Melitech zmluva
|
|
|
|
|
06.03.2026 |
|
|
|
Ján Meliško - MeliTech |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
12.02.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
52/2026
|
elektrika
|
465,33 |
s DPH |
ZSE 3104188406
|
ZSE 3104188406
|
|
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
13.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
52/2026
|
elektrika
|
304,06 |
s DPH |
ZSE 3104188397
|
ZSE 3104188397
|
|
|
|
|
05.03.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
13.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
50/2026
|
čistenie a prenájom rohoží
|
53,87 |
s DPH |
Lindstrom zmluva
|
Lindstrom zmluva od 15.04.2025
|
|
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
|
Lindström s.r.o. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
09.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
51/2026
|
plyn
|
2 042.47 |
s DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu 06/06/24
|
|
|
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
13.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
41/2026
|
nákup potravín
|
36,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
|
COOP Jednota Topoľčany |
Andrea Liová |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
48/2026
|
pranie prádla
|
81,87 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení prania bielizne 18/03/25
|
|
|
|
|
03.03.2026 |
|
|
|
HARMONI, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
09.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
47/2026
|
jazykové vzdelávanie
|
30,00 |
s DPH |
|
Zmluva 14/10/2025
|
|
|
|
|
03.03.2026 |
|
|
|
Dimithri Anthony Priyanath Mahavithanage |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
09.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
40/2026
|
nákup potravín
|
441,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
03.03.2026 |
|
|
|
Pekárstvo Žikla s.r.o. |
Andrea Liová |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
46/2026
|
SKI balíček
|
2 250.00 |
s DPH |
46/2026
|
|
|
|
|
|
02.03.2026 |
|
|
|
CHATA LIMBA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
PaedDr. Roman Ševčík |
riaditeľ ZŠ s MŠ Uhrovec |
02.03.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
38/2026
|
nákup potravín
|
178,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
26.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
34/2026
|
nákup potravín
|
219,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
|
Agfoods SK s.r.o |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
25.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
30/2026
|
nákup potravín
|
261,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
|
Štefan Remeň REMA |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
25.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
31/2026
|
nákup potravín
|
23,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
26.02.2026 |
|
|
|
COOP Jednota Topoľčany |
Základná škola s materskou školou SNP 5, Uhrovec |
Andrea Liová |
vedúca ŠJ |
25.02.2026 |
26.02.2026 |